甌飛集團召開2022年內(nèi)部審計工作進(jìn)駐會議
發(fā)表時間:2022-05-20 16:53:50 瀏覽量:1058次 作者: 來源:
5月20日上午,甌飛集團召開2022年內(nèi)部審計工作進(jìn)駐會議。會議由集團黨委委員、紀(jì)委書記徐勝慧主持,監(jiān)察監(jiān)事審計室、財務(wù)部(投融資部)及各二級公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人、瑞安瑞陽會計師事務(wù)所等相關(guān)人員參加會議。
會上,首先傳達(dá)學(xué)習(xí)《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等文件。隨后,瑞安瑞陽會計師事務(wù)所項目負(fù)責(zé)人簡要介紹了此次內(nèi)部審計工作實施方案及進(jìn)程安排。隨后,與會人員簡要交流此次內(nèi)審工作的相關(guān)事宜。
徐勝慧強調(diào),一是要提高政治站位,深化思想認(rèn)識。各單位要從講大局、講政治的高度,擺正思想,高度重視此次的內(nèi)部審計工作,將此項工作作為當(dāng)前的一項重要政治任務(wù)抓實抓好。二是要全力支持配合,自覺接受監(jiān)督。審計單位要嚴(yán)格遵守工作程序及工作標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌安排內(nèi)部審計工作方案,以更高的標(biāo)準(zhǔn)做好審計后半篇文章。各單位要積極配合,全力支持,促進(jìn)本次審計工作有序開展。三是要強化結(jié)果運用,認(rèn)真落實整改。各單位要以此次審計工作為契機,找出在工作中存在的短板,舉一反三,認(rèn)真查擺問題,深入剖析原因,研究制定整改方案,對審計問題實行閉環(huán)管理,建立長效機制,確保整改工作精準(zhǔn)施策、高效推進(jìn)。